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Detalhes
| 31/03/2026 | 0013627/2026 | 0000028/2026 | 0000092/2026 | Valor Energia Eletrica conforme fatura | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A. | 27.485.069/0001-09 | R$ 565,04 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 31/03/2026 | 0013613/2026 | 0000027/2026 | 0000091/2026 | Valor tarifas bancarias. | BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0001-78 | R$ 35,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 27/03/2026 | 0013592/2025 | 0000001/2026 | 0000090/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/ES. | LUIZ PAULO PANDOLFI CAPRINI - ME | 20.740.818/0001-58 | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 27/03/2026 | 0013593/2025 | 0000002/2026 | 0000089/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VISANDO MELHORAR A TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA, ATRAVES DA IMPLANTACAO, TREINAMENTO, LICENCA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM. | ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 32.874.667/0001-00 | R$ 2.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 25/03/2026 | 0011635/2022 | 0000004/2026 | 0000088/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE | 39.781.752/0001-72 | R$ 4.723,86 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 25/03/2026 | 0013740/2026 | 0000076/2026 | 0000087/2026 | Vr contribuicao prev. - patronal- mes de marco/26.TX ADMINISTRATIVA. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 13.912,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 25/03/2026 | 0013738/2027 | 0000075/2026 | 0000086/2026 | Vr contribuicao prev. - patronal- mes de marco/26.TX ADMINISTRATIVA. | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA | 05.110.021/0001-83 | R$ 3.039,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 25/03/2026 | 0013738/2026 | 0000074/2026 | 0000085/2026 | Vr contribuicao prev. - patronal- mes de marco/26. | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA | 05.110.021/0001-83 | R$ 19.432,87 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 25/03/2026 | 0013738/2026 | 0000073/2026 | 0000084/2026 | Vr contribuicao prev. - parte suplementar- cf relatorios Rh e aliquota determinada no calculo atuarial e votado em Lei. | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA | 05.110.021/0001-83 | R$ 28.090,07 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 25/03/2026 | 0013738/2026 | 0000072/2026 | 0000083/2026 | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA-Comissionado DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA - COMPETENCIA MES MARCO DE 2026 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | SERVIDORES MUNICIPAIS CMAB - COMISSIONADOS | 99999999999999 | R$ 3.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |