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Detalhes
| 28/03/2025 | 0012936/2025 | 0000014/2025 | 0000089/2025 | vr. tarifas bancarias. | BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0001-78 | R$ 9,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0012896/2024 | 0000001/2025 | 0000088/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. | ANDERSON PEREIRA MOZDZEN - MEE | 07.125.225/0001-13 | R$ 1.015,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0012896/2024 | 0000002/2025 | 0000087/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. | ANDERSON PEREIRA MOZDZEN - MEE | 07.125.225/0001-13 | R$ 2.580,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0012820/2024 | 0000012/2025 | 0000086/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VISANDO MELHORAR A TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA, ATRAVES DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO, LICENCA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM ME | ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 32.874.667/0001-00 | R$ 2.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0012821/2024 | 0000010/2025 | 0000085/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA QUE A CAMARA POSSA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES EM GERAL, BEM COMO REALIZAR AS DEVIDAS PRESTACOES DE CONTAS AOS ORGAOS COMPETENTES, ALEM DE OUTROS. | LUIZ PAULO PANDOLFI CAPRINI - ME | 20.740.818/0001-58 | R$ 180,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0012822/2024 | 0000011/2025 | 0000084/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO EM COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA A INTERCONEXAO ENTRE A CAAMARA MUNICIPAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA, LINK DE INTERNET PARA ESSE FIM ESPECIFICO, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE UM SERVIDOR LIG | M.E.G. REGATIERI - ME | 13.553.267/0001-58 | R$ 600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0011635/2022 | 0000009/2025 | 0000083/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE | 39.781.752/0001-72 | R$ 4.723,86 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0012957/2025 | 0000032/2025 | 0000082/2025 | Vr estimativa de gasto de energia eletrica para o exercicio de 2025. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A. | 27.485.069/0001-09 | R$ 506,32 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0013049/2025 | 0000068/2025 | 0000081/2025 | vr contribuicao prev - PATRONAL, competencia marco/25 - TA. | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA | 05.110.021/0001-83 | R$ 2.350,54 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0013049/2025 | 0000067/2025 | 0000080/2025 | vr contribuicao prev - PATRONAL, competencia marco/25. | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA | 05.110.021/0001-83 | R$ 19.922,86 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |